Le piccole e medie imprese impegnate in processi di internazionalizzazione del proprio business e delle proprie strutture abbisognano, assieme a diverse altre condizioni di partenza, di una adeguata pianificazione fiscale internazionale che ne ottimizzi l’impatto minimizzandone i rischi. A tal proposito, il nostro gruppo di consulenti è in grado di assistere la clientela sia sulle tematiche della fiscalità internazionale diretta che di quella indiretta, nelle fasi sia di pianificazione che di gestione e di eventuale contenzioso, il tutto garantendo anche l’assistenza sulle connesse questioni di pianificazione e controllo finanziario che ne scaturiscono.
Il controllo dei prezzi di trasferimento oggi a portata dei piccoli e medi gruppi.
I SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO:
- Transfer price risk check up
- Analisi delle transazioni infragruppo sugli storici e sul budget
- Stima rischio latente riprese fiscali
↳Vantaggi:
– Quantificazione del reale rischio latente da riprese fiscali per transfer price.
- Transfer price policy manual
- Stesura del master file e dei documenti nazionali (ex provv. Ag.entrate 29 set 2010; ex circ.58 del 15 dic 2010), con in specifico:
- analisi comparables
- determinazione metodi di pricing
- dimostrazione allineamento prezzi di mercato
- Aggiornamento periodico della modulistica
- Assistenza nelle verifiche e nella difesa dagli accertamenti fiscali in ambito di “prezzi di trasferimento”
- Stesura del master file e dei documenti nazionali (ex provv. Ag.entrate 29 set 2010; ex circ.58 del 15 dic 2010), con in specifico:
↳Vantaggi:
– Dotarsi di regole precise da applicare con costanza nella fissazione dei prezzi di trasferimento infragruppo per evitare distorsioni, rischi e disequilibri non solo a livello fiscale ma anche
economico e patrimoniale.
– Supporto e difesa in caso di ispezione e/o accertamento
– Predisporre la corretta documentazione relativa alle transazioni infragruppo
- Group Fiscal Planning
- Aggiornamento su normative fiscalità internazionali su paesi interessati dal gruppo
- Linee guida per ottimizzare il carico fiscale di gruppo
↳Vantaggi:
– Ottimizzazione della fiscalità di gruppo nel rispetto delle regole
Un partner affidabile ed a portata di mano per la copertura delle tematiche tipi fiscalità internazionale, controllo di gestione e finanza multinazionali a proprietà concentrata.
PACCHETTO SERVIZI:
- Analisi, pianificazione e gestione dei prezzi di trasferimento infragruppo –
Group tax planning
- Analisi delle transazioni infragruppo e stima rischio latente di riprese fiscali
- Master file e documentazione nazionale (provvedimento ag entrate 9 set 10; circ. 58 del 15 dic 10)
- Pianificazione fiscale di gruppo
↳Vantaggi:
– Ridurre i rischi in ambito fiscale
– Ottimizzare la politica fiscale di gruppo
– Dare regole procedurali chiare alla organizzazione
- Bilancio Consolidato
- Impostazione procedura per riconciliazioni saldi, per consolidamento conti e per reporting
- Elaborazione bilanci consolidati di verifica infrannuali (anche IAS)
- Interfaccia raccolta e controllo dati provenienti dalle filiali ed interfaccia con revisori
↳Vantaggi:
– Migliorare il supporto alle decisioni strategiche di investimento
– Ottimizzazione rischio cambi
- Tesoreria centralizzata
- Analisi dei flussi finanziari infragruppo e dei fabbisogni delle singole consociate
- Impostazione, attivazione e manutenzione procedura di tesoreria centralizzata di gruppo (notional cash pooling o zero balance cash pooling)
- Impostazione procedura per reporting
↳Vantaggi:
– Ridurre oneri finanziari e spese bancarie
– Maggiore controllo centralizzato dei flussi delle filiali
– Ottimizzazione rischio cambi
- Reporting package
- Analisi e definizione procedura e strumenti per raccolta e controllo dati economico-finanziari delle filiali
- Analisi e definizione dei format dei reports da presentare
- Attivazione del sistema di reporting centralizzato
- visite alle filiali in loco
↳Vantaggi:
– Aumentare il livello di controllo budgetario delle filiali
– Facilitare una diffusione delle best practices in seno al gruppo